Jumat, 01 Februari 2013

RENCANA ANGGARAN BIAYA PILKADES

Uang/Anggaran Bukan Segalanya...tapi segalanya kurang berjalan optimal tanpa uang/anggaran.
Betapa suatu keniscayaan bahwa anggaran sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan segala aktifitas dan hajat kita.
" Resep Neundeun, Rajeun Nginjeum, Suhud Naur .............Insya Alloh Mujur " 
(Rik-rik gemi)


A. RENCANA BIAYA MASUK (PENDAPATAN) :

     1. Kas APB-Desa Raksasari .......................................................................... Rp.  10.000.000 ,-
     2. Iuran Swadaya Masyarakat Desa Raksasari ............................................... Rp.   10.000.000 ,-
     3. Dana Stimulan APBD Kab. Tasikmalaya .................................................... Rp.    1.500.000 ,-
     4. Sumbangan Tidak Mengikat ....................................................................... Rp.    1.000.000 ,-
                       Jumlah Total Rencana Pendapatan     Rp.  22.500.000 ,- 
                                
B. RENCANA BIAYA KELUAR (PENGELUARAN) :
 

     1. Biaya ATK/Administrasi Umum & Kesekretariatan ................................... Rp.    3.500.000 ,-
     2. Biaya Cetak Surat Suara & Undangan Pemilih  .......................................... Rp.    4.000.000 ,-
     3. Biaya Cetak Banner/Spanduk .................................................................... Rp.      500.000 ,-
     4. Biaya Koordinasi/Konsultasi ke Pemkab..................................................... Rp.      500.000 ,-
     5. Biaya Perjalanan Dinas .............................................................................. Rp.    1.000.000 ,-
     6. Biaya Konsumsi ........................................................................................ Rp.    5.500.000 ,-
     7. Biaya Sewa Sound .................................................................................... Rp.       750.000 ,-
     8. Biaya Sewa Tenda & Panggung.................................................................. Rp.    2.000.000 ,-
     9. Biaya Pembuatan TPS ............................................................................... Rp.    1.250.000 ,-
   10. Biaya Logistik / Atribut / Sarana / Prasarana ............................................... Rp.       500.000 ,-
   11. Biaya Oprasional Panitia ............................................................................. Rp    2.200.000 ,-
   12. Biaya cadangan .......................................................................................... Rp.      800.000 ,-
                Jumlah Total Rencana Pengeluaran        Rp.  22.500.000 ,- 
                                

    

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar